ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНО-ВЫСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.09.2021года с. Никольские Выселки № 29
О внесении в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студено-Высельский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы",утвержденную постановлением администрации сельского поселения Студено-Высельскийсельсовет от 16 февраля 2016 года №9 ( с изменениями от 17.07.2019 № 26,с изменениями от 06.11.2019г. № 35, 29.09.2020г.№27).
Для приведения нормативно-правовых актов сельского поселения Студено-Высельский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области в соответствие с действующим законодательством администрация сельского поселения Студено-Высельский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Студено-Высельский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы",утвержденную постановление администрации сельского поселения Студено-Высельский сельсовет от 16февраля 2016 года №9 ( с изменениями от17.07.2019г.№26.с изменениями от 06.11.2019г.№ 35, от 29.09.2020г №27)
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Т.В.Христофорова
сельского поселения
Приложение
к постановлению
№ 29 от 23.09.21
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Студено-Высельский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Студено-Высельский
сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2024 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят -15715,4тыс. руб., из них: 2016 год – 2701,2 тыс. руб.; 2017 год – 3697,8 тыс. руб.; 2018 год – 3765,3 тыс. руб.; 2019 год – 2737,4 тыс. руб.; 2020 год – 2813,7 тыс. руб. 2021 год – 2022 год - 2023 год - 2024 год - Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2024году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет, основано в 1849 году,расположено в южной части района,граница проходит с землями Девицкого сельсовета и Верхе-Хавским районом Воронежской области. Территория поселения – 27,98кв.км, что составляет 1,8% от территории Усманского района.
Здравоохранение в поселении представлено ФАПом и обслуживаются 2 работниками среднего медицинского персонала.
Структуру образования в поселении представляют:
В поселении имеется библиотека , дом культуры на 150 посадочных мест.
Основными объектами физкультуры и спорта на территории поселения являются: спортивный зал , спортивная площадка.
На территории поселения имеются памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Поселение имеет связь с административно-промышленным центром
г.Липецка по автомобильной дороге. Расстояние от с.Никольские Выселки до г.Усмани – 15 км, до г.Липецка – 90 км, до г.Воронежа – 60 км.
Общая протяженность дорог поселения – 6,95 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 5,4 км., с щебеночным покрытием – 0,45 км, грунтовых дорог – 1,1 км.
На землях сельского поселения выращиваются зерновые культуры. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2187 га.
Сравнение основных показателей социально-экономического развития поселения за 2015 год демонстрирует, в общих чертах, нестабильное развитие поселения.
На территории поселения находится 3 населенных пункта:с.Никольские Выселки, с.Студенские Выселки, д.Евсюковка.
Численность поселения – 326 человек.
Всего улиц - 6.
На территории имеются:
1.Хозяйствующие субъекты:
ООО «АГРОЛИПЕЦК»
ПО «Усмань»
2.Бюджетные учреждения:
администрация Студено-Высельского сельсовета Усманского района
МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Студено-Высельский сельсовет»
3.Торговые предприятия:
магазин ПО «Усмань»
торговый павильон ИП Дидрик Н.А.
Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения .
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Студено-Высельский сельсовет до 2024 года.
Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсоветв 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующие
показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 31223,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах " – 11487,1 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах "- 0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах "- 7725,3 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах " – 11815,6 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Студено-Высельский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Студено-Высельский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Студено-Высельский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет |
||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
69 |
70 |
70 |
72 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
85 |
60 |
62 |
65 |
67 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,5 |
42,7 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
24 |
28 |
30 |
40 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1265,6 |
1461,1 |
1478.8 |
1423.4 |
1211,2 |
1129,5 |
1189,7 |
1028.6 |
1028.6 |
|||
местный бюджет |
Х |
1247,4 |
1435,2 |
1455.3 |
928,1 |
1211,2 |
1129,5 |
1189,7 |
1028.6 |
1028.6 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25,9 |
23.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
701,1 |
829,6 |
641.6 |
629,3 |
703,9 |
703,9 |
743,9 |
743,9 |
743,9 |
|||
местный бюджет |
Х |
701,1 |
829,6 |
641.6 |
629,3 |
703,9 |
703,9 |
743,9 |
743,9 |
743,9 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
517 |
556 |
539.3 |
343.8 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
местный бюджет |
Х |
517 |
556 |
539.3 |
343.8 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20.5 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20.5 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
32 |
55 |
38 |
79.5 |
5.95 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
местный бюджет |
Х |
13,8 |
29,1 |
14.5 |
45.6 |
5.95 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25,9 |
23.5 |
33.9 |
|
|
|
|
|
|||||
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районый бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
14,4 |
14,0 |
14,0 |
16,0 |
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
6.3 |
6.3 |
6.3 |
0,8 |
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
7.7 |
7.7 |
7.7 |
15,2 |
|
|
|
|||||
23 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Приобретение информационных услуг |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
20.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
16.0 |
16.0 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
11,1 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
16.0 |
16.0 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан»" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
94,8 |
87,5 |
64,9 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
94,8 |
87,5 |
64,9 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Студено-Высельский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
94,8 |
87,5 |
64,9 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
|||
местный бюджет |
Х |
|
94,8 |
87,5 |
64,9 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
74,8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
27 |
Основное мероприятие 6 Задачи 2 Подпрограммы 1:Грантовая поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской местности «Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольские Выселки Усманского муниципального района |
|
|
|
|
|
|
54,8 |
|
|
|
|
|||
28 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1265,6 |
1530,5 |
1555,9 |
1492.7 |
1266.0 |
1129,5 |
1189,7 |
1028.6 |
1028.6 |
|||
местный бюджет |
Х |
1247,4 |
1504,6 |
1501,6 |
1451.1 |
1203,5 |
1129,5 |
1189,7 |
1028.6 |
1028.6 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
18,2 |
25,9 |
54,3 |
41,6 |
7,7 |
|
|
|
|
|||||
29 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
||||||||||||||
30 |
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
||||||||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
32 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
33 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
34 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
35 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах
|
||||||||||||||
36 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
||||||||||||||
37 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
38 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
158,1 |
72,75 |
702.6 |
379,4 |
400,7 |
466,2 |
583,9 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
58,2 |
72,75 |
702.6 |
379,4 |
400,7 |
466,2 |
583,9 |
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
39 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
158,1 |
72,75 |
702.6 |
379,4 |
400,7 |
466,2 |
583,9 |
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
58,2 |
72,75 |
702.6 |
379,4 |
400,7 |
466,2 |
583,9 |
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
40 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
41 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
||||||||||||||
42 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
43 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон»
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
84,1 |
198,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
8,4 |
29,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
75,7 |
168,9 |
299,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
44 |
Реализация мероприятий по разработке комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
84,1 |
198,7 |
299,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
8,4 |
29,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
75,7 |
168,9 |
299,8 |
|
|
|
|
|
|
|||||
45 |
|
||||||||||||||
46 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
47 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
14 |
5 |
10 |
27 |
27 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|||
48 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
100 |
130 |
130 |
150 |
170 |
190 |
|||
49
|
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
50 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
386,3 |
334,6 |
306.1 |
147,0 |
194 |
195 |
180 |
180 |
180 |
|||
местный бюджет |
Х |
285,2 |
261 |
306.1 |
147,0 |
194 |
195 |
180 |
180 |
180 |
|||||
районны бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
101,1 |
73,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
285,2 |
334,6 |
306.1 |
147,0 |
194 |
195 |
180 |
180 |
180 |
|||
местный бюджет |
Х |
285,2 |
261 |
306.1 |
147,0 |
194 |
195 |
180 |
180 |
180 |
|||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
73,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
52 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
101,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
х |
101,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
53 |
Задача 4 Подпрограммы 3- Улучшение материально технической базы бюджетных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
54 |
Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3 Количество проведенных мероприятий досугового типа |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
55 |
Капитальный ремонт помещения почтового отделения в с.Никольские Выселки. |
Всего, тыс.руб. |
|
|
|
242,84 |
|
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
|
|
|
48,568 |
|
|
|
|
|
|
|||||
Областно бюджет |
|
|
|
194.272 |
|
|
|
|
|
|
|||||
56 |
Основное мероприятие задачи 4 Подпрограммы 3 Капитальный ремонт кровли МБУК «Досуговый центр»с.Никольские Выселки,ул Центральная,д.60,Усманского района |
ВСЕГО, тыс.руб. |
|
528,4 |
874,2 |
241,174 |
1240,9 |
|
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
|
105,7 |
174,8 |
241,174 |
124,1 |
|
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
|
422,7 |
699,3 |
|
1116,8 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||||||||||||
57 |
На реализацию защищенных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенным ТОС на 2020г: Спортивная детская площадка на сумму 1339,5 тыс.руб.
|
ВСЕГО,тыс.руб. |
|
|
|
|
|
1339,5 |
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
133,9 |
|
|
|
|
|||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
1205,6 |
|
|
|
|
|||||
53 |
Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета
|
Всего, тыс.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
54 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1280,6 |
1274,2 |
884,034 |
1767,3 |
1934,2 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||
местный бюджет |
Х |
393,5 |
290,8 |
306.1 |
271,1 |
327,9 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||
районный бюджет |
Х |
58,2 |
72,75 |
702.6 |
379,4 |
400,7 |
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
176,8 |
242,5 |
|
1116,8 |
1205,6 |
|
|
|
|
|||||
54 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
||||||||||||||
55 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
38 |
50 |
100 |
110 |
120 |
100 |
80 |
90 |
90 |
90 |
|||
57 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
253 |
260 |
270 |
275 |
290 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
58 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1058,3 |
1423,9 |
1412.9 |
1654,9 |
1579,1 |
1274,8 |
1250,9 |
1160.1 |
1160.1 |
|||
местный бюджет |
Х |
868,3 |
1212,7 |
1163.8 |
1472,2 |
1378,1 |
1274,8 |
1250,9 |
1160,1 |
1160,1 |
|||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249.1 |
182,7 |
201 |
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
59 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
127 |
- |
- |
182,7 |
201,0 |
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
районный бюджет |
Х |
127 |
|
|
182,7 |
201,0 |
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
60 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
868,3 |
1212,7 |
1163.8 |
1654,9 |
1579,1 |
1274,8 |
1250,9 |
1160,1 |
1160,1 |
|||
местный бюджет |
Х |
868,3 |
1212,7 |
1163.8 |
1472,2 |
1378,1 |
1274,8 |
1250,9 |
1160,1 |
1160,1 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
182,7 |
201,0 |
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
61 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего Тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
7,5 |
|
|
|
|
|||
Местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
7,5 |
|
|
|
|
|||||
62 |
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
||||||||||||||
63 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
64 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
25 |
15 |
26 |
15 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||
местный бюджет
|
Х |
25 |
15 |
26 |
15 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
65 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
25 |
15 |
26 |
15 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||
местный бюджет
|
Х |
25 |
15 |
26 |
15 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
66 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1083,3 |
1438,9 |
1412,9 |
1654,,9 |
1378,1 |
1274,8 |
1250,9 |
1160.9 |
1160.9 |
|||
местный бюджет |
Х |
893,3 |
1227,7 |
1189.8 |
1212.2 |
911.6 |
911.8 |
911.8 |
911.8 |
911.8 |
|||||
районный бюджет |
Х |
190 |
211,2 |
249.1 |
274.1 |
249.1 |
249.1 |
249.1 |
249.1 |
249.1 |
|||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
66 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
2977,4 |
4243,6 |
3852,8 |
4914,9 |
4578,3 |
4338,5 |
3129.9 |
2635,6 |
2384,5 |
|||
местный бюджет |
Х |
2534,2 |
3023,1 |
2951.3 |
2913,5 |
2042.15 |
2041.4 |
2041.4 |
2041.4 |
2041.4 |
|||||
районный бюджет |
Х |
248,2 |
283,95 |
951.7 |
1105 |
1064 |
1088.5 |
1088.5 |
1088.5 |
1088.5 |
|||||
областной бюджет |
Х |
195 |
268,4 |
23.5 |
33,9 |
|
|
|
|
|
|||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах ".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Христофорова Татьяна Васильевна
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 8392,8 тыс. руб., из них: 2016 год – 1311,7 тыс. руб.; 2017 год – 1836,5 тыс. руб.; 2018 год – 1916,8 тыс. руб.; 2019 год – 1663,9 тыс. руб.; 2020 год – 1663,9 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 2236,5тыс. руб.; безвозмездных поступлений 6156,3 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:
всего - 8392,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 6632тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___1725,6__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – ___35,2__ тыс. руб.
тся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Девицкий сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит:
всего - 8392,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 6632тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - ___1725,6__ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – ___35,2__ тыс. ру
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Студено-Высельский сельсовет в 2016-2020 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Христофорова Татьяна Васильевна |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб. 2020 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2020 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 0тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета -0тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Студено-высе6льский сельсовет в 2016-2020 годах "
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Христофорова Татьяна Васильевна |
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 2341,1 тыс. руб., из них: 2016 год –442,5 тыс. руб.; 2017 год – 501,4тыс. руб.; 2018 год – 455,5тыс. руб.; 2019 год – 464,0тыс. руб.; 2020 год – 477,7тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 80 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 26 лампы уличного освещения. .
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 10 км.
Степень благоустройства территории не высокая.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 20 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 76 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 2341,1 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 580,3тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 1725,6 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –35,2 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет в 2016-2024 годах»
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Глава администрации Христофорова Татьяна Васильевна |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 4981,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 947,0тыс. руб.; 2017 год – 1359,9 тыс. руб.; 2018 год – 1393 тыс. руб.; 2019 год – 609,5 тыс. руб.; 2020 год – 672,1 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 58 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 130 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры, в котором осуществляется показ цифрового кино; 1 библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время желающим выдают на прокат коньки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Студено-Высельский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета – 4253,9 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 727,6 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета –0 тыс. руб.
20.11.2024.
20.11.2024.
15.11.2024.
24.07.2024.
27.06.2024.
27.06.2024.
Христофорова
Татьяна Васильевна
глава администрации